Содержание
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте налоговой
- Шаг 3. Получение идентификатора абонента
- Шаг 5. Отправка отчёта
- Шаг 4. Подготовка отчёта
- Оплатить задолженность по налогам
- Нулевая отчетность ООО на ОСНО
- Подача документа через «Госуслуги»
- Инструменты для подготовки электронной отчетности
- Как быстро сдать декларацию в налоговую службу через интернет двумя способами
- Шаг 1. Оформление электронной подписи
- «Сбербанк E-invoicing»
- Как сдать электронную отчётность из офиса
- Сдача нулевой отчетности ИП (нулевого баланса ИП) Что Вы получаете:
- Могут ли отказать в приеме документа?
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте налоговой
Последнее обновление 2019-01-28 в 10:38
Заполнить форму 3-НДФЛ на сайте налоговой можно просто и быстро. Сервис самостоятельно считает сумму возврата и формирует сам бланк с уже заполненными графами.
Как заполнить 3-НДФЛ через «Личный кабинет»?
Любой гражданин может заполнить 3-НДФЛ на сайте nalog.ru, а также сдать ее вместе с документами онлайн. Для этого нужно завести аккаунт — «Личный кабинет налогоплательщика».
Как создать аккаунт:
- Подать заявление в любую налоговую инспекцию на территории России — необязательно по месту прописки.
- Получить первичные логин и пароль в регистрационной карте.
- Войти в «Личный кабинет» под ними и поменять пароль.
Также доступ к сервису возможен через учетную запись на портале «Госуслуги», если она является подтвержденной.
Чтобы заполнить 3-НДФЛ онлайн в «Личном кабинете», возьмем исходные данные.
Пример 1
Беляева Татьяна Олеговна работает медицинской сестрой в частной клинике «Невромед». Ее оклад составляет 18 000 рублей в месяц. При поддержке родителей она купила квартиру-студию в 2018 году за 1 500 000 рублей и теперь хочет за нее получить вычет. За 2018 год она несколько раз получала премии и надбавки:
- в марте — 5 000;
- в мае — 5 000;
- в июле — 4 000;
- в сентябре — 6 000;
- в декабре — 10 000 рублей.
Прежде чем приступить к освоению онлайн-сервиса, нужно собрать все документы, которые понадобятся для него:
- справка 2-НДФЛ за прошлый год — ее дает бухгалтер по месту работы;
- договор о покупке квартиры;
- акт приема-передачи сторонами;
- платежные документы — расписка, банковское извещение, квитанция и пр.;
- документы на квартиру — о зарегистрированном в Росреестре праве собственности;
- заявление.
Эти бумаги должны быть под рукой, чтобы правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в «Личном кабинете», а также прикрепить их отсканированные копии.
Важно!
При входе в свой аккаут, пользуйтесь новой версией сайта — она имеет намного больше возможностей и удобный интерфейс.
Пошаговая инструкция
- Откройте сайт ФНС и найдите вход в Личный кабинет.
- Зайдите в ЛК. Можно использовать аккаунт на Госуслугах.
- Проверьте предварительно, оформлена ли у вас электронная подпись. Это можно сделать в профиле.
- Там есть специальный подраздел для получения ЭП.
- Чтобы приступить к заполнению декларации, найдите подраздел с жизненными ситуациями.
- Выберите подачу декларации 3-НДФЛ.
- Прокрутите возникшую страницу вниз и нажмите на кнопку «Заполнить…».
Обратите внимание!
На этой же странице можно отправить электронный файл декларации, заранее заполненной в программе.
- На открывшейся странице система последовательно предлагает заполнить 7 шагов. Переход между ними происходит кнопкой «Далее» внизу.
- На первом шаге данные уже заполнены, достаточно просто их проверить.
- Переходите дальше. Здесь нужно выбрать источник декларируемых доходов.
- Шаг 3 — вычеты. Выберите из предложенных те, которые планируете заявлять. Если вы подаете декларацию в целях уплаты налога, то на этом этапе ничего не ставьте. В нашем примере декларация подается в связи с расходами на жилье. Выбираем имущественный вычет.
- Перейдите к указанию доходов (шаг 4). Здесь нужно указать реквизиты работодателя, опираясь на справку 2-НДФЛ.
Важно!
Если работодатель уже отчитался по вашим доходам в налоговую, они появятся в системе. Тогда ничего вручную вносить не понадобится.
- После заполнения реквизитов раскройте вкладку «Добавить доход».
- Размеры и код дохода также возьмите из справки.
- Ниже поставьте размер удержанного налога. Его также указывают в 2-НДФЛ.
- Перейдите к следующему шагу. Здесь вносится информация о понесенных расходах по указанным ранее вычетам.
- Здесь же система предлагает прикрепить подтверждающие документы
- Далее система формирует итоговую декларацию и показывает сумму, которую можно вернуть по заявленным вычетам.
- Остается только подтвердить и отправить отчет. Здесь же можно добавить отсканированные документы, если вы не сделали это раньше. Для отправки введите пароль от ЭП.
- Статус отчета отражается на странице подачи декларации в ЛК.
Итоги
- Через «Личный кабинет» можно заполнить декларацию 3-НДФЛ по уплате налога и получению вычета.
- Готовую декларацию можно просмотреть, сохранить на компьютер и распечатать.
- Для отправки отчета онлайн, нужно оформить усиленную цифровую подпись — также в «Личном кабинете».
, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Шаг 3. Получение идентификатора абонента
Декларация должна быть помечена уникальным идентификатором абонента – он присваивается ФНС при регистрации электронной подписи. Без него отправить декларацию не выйдет.
Чтобы зарегистрировать сертификат КЭП, сначала требуется выгрузить файл с ним из программы криптографической защиты, например, Крипто-Про (Crypto-Pro). Для этого нужно:
найти программу в меню «Пуск» и выбрать раздел «Сертификаты пользователя»(User Certificates):
в разделе «Личное» (Personal) – «Сертификаты» (Certificates) и кликнуть на нужный сертификат:
- о вкладке «Состав» (Details) нажать «Копировать файл» (Copy to file). Носитель с КЭП должен быть подключён к ПК;
- запустится Мастер экспорта сертификатов. В нём надо проверить, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ» – она отмечена по умолчанию:
указать место расположения файла сертификата и его имя.
Далее, чтобы подать отчёт по УСН через интернет, пора вернуться в сервис самостоятельной регистрации налогоплательщика. Здесь нужно нажать «Зарегистрировать сертификат», выбрать созданный файл и передать его на регистрацию:
После этого остаётся дождаться, когда в верхнем поле появится идентификатор абонента.
Шаг 5. Отправка отчёта
Можно ещё раз проверить исполнение всех условий для работы с КЭП, а затем нажать «Начать работу с сервисом». Загрузится окно профиля – в нём нужно указать ключевую для ИП информацию. Далее во вкладке «Загрузка файла» следует выбрать файл контейнера и нажать «Отправить».
После удачной отправки пользователь увидит свою налоговую декларацию в списке переданных файлов со статусом «В ожидании». Когда статус сменится на «Завершено (успешно)», декларация будет считаться представленной.
На этом рассмотрение вопроса о том, как подать налоговую декларацию для ИП на УСН в режиме онлайн, можно завершить. Как видно, у ФНС нет единого ПО или портала, где ИП через интернет мог бы пройти процесс полностью – от формирования отчёта до его отправки. Пользователям приходится работать с разными сервисами и программами, а это не всегда легко. Надеемся, что наша инструкция в этом поможет.
Шаг 4. Подготовка отчёта
Перед тем как сдать декларацию по УСН для ИП через интернет, её необходимо подготовить.
Если ПО уже установлено, можно формировать отчёт по УСН. Если же нет, программу следует скачать и установить по инструкции, ссылка на которую также приводится на сайте ФНС.
При первичном запуске нужно ввести информацию о предпринимателе:
Далее в разделе «Документы» выберите пункт «Налоговая отчётность», а в появившемся списке – декларацию по УСН:
Будет создана пустая форма отчёта. Некоторые её поля заполняются автоматически, сведения же для других нужно выбрать из списка или внести. Чтобы рассчитать сумму налога, нужно нажать «Р» (расчёт). Для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям есть кнопка «К» (контроль).
Если система выдаёт сообщение, что проверка пройдена, и ошибок нет, декларацию УСН можно сохранить и закрыть. При обнаружении ошибок система подскажет, в каких полях они допущены.
Далее нужно скачать декларацию для отправки, а точнее, выгрузить транспортный контейнер с ней, нажав соответствующую кнопку в верхнем меню. Данные отчёта по УСН ИП надо ещё раз проверить, и если всё правильно – подтвердить, нажимая соответствующие кнопки в диалоговых окнах. В последнем окне требуется указать путь для формирования контейнера и ввести идентификатор абонента, полученный на предыдущем шаге:
В результате декларация по УСН будет выгружена в указанную папку.
Оплатить задолженность по налогам
Перед приостановкой работы компания должна погасить долги по налогам. Иначе налоговая будет начислять штрафы и пени.
Чтобы узнать сумму налогов, нужно запросить у налоговой справку о состоянии расчетов по налогам. Для этого есть три способа:
- пойти в налоговую. Это может сделать директор или любой сотрудник с нотариальной доверенностью;
- через сайт налоговой. Если есть электронная подпись, справку можно запросить в личном кабинете на сайте налоговой;
- через системы отправки отчетности. Например, через Контур-экстерн или СБИС. Ответ придет на электронную почту.
Справка выглядит так:
В справке — информация по всем налогам, которые компания платила или должна была платить. В первом столбце — название налога. В остальных — информация о самом налоге, начисленных пенях и штрафах.
Сумма с минусом — задолженность по налогу.
Сумма с плюсом — переплата. Переплата не всегда означает, что компания переплатила налоги. Если компания платит авансовые платежи по налогам, до подачи декларации в сверке будет переплата. Если компания правда заплатила больше, чем нужно, переплату можно зачесть в счет других налогов.
Если в сверке есть задолженность, ее нужно погасить. А после этого заказать новую справку и убедиться, что долгов нет.
Читать в Деле
Как вернуть деньги из налоговой, если заплатили лишнее
Нулевая отчетность ООО на ОСНО
Те ООО, которые находятся на ОСН являются плательщиками НДС и в ИФНС нулевую предоставляют в следующем составе:
- Декларация по НДС на бумажном носители или в электронном виде в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. При заполнении нулевой декларации следует соблюдать следующие требования: заполняется титульный лист и первый раздел декларации, а по остальным страницам в строках проставляются прочерки.
- По налогу на прибыль отчетность сдается каждый квартал либо ежемесячно (если за прошедший год прибыль составила более 15 млн., либо среднесписочная численность составляет более 100 человек). Документы подаются в срок до 1 месяца, следующего за отчетным периодом. Нулевая декларация заполняется следующим образом: заполнить следует первый раздел, 02 лист и первое, второе приложение. Так как значения прибыли отсутствуют, то проставляются прочерки.
Вместо указанных документов с прочерками, общество вправе сдать нулевую упрощенную декларацию (не декларацию УСН), утв. Приказом Минфина 62н от 10.07.2007.
- Расчет по страховым взносам, предоставляемый ежеквартально. С помощью данного отчета налоговый орган производит отбор тех лиц, кто не трудился от тех, кто трудился, но взносы не уплачивал. Если сотрудников в компании до 9 человек, то отчет можно предоставить в бумажном виде. В противном случае предоставляется он в электронном варианте. Подается отчет в срок до конца месяца, следующего за отчетным кварталом.
- Нулевой 6-НДФЛ. Специальных требований о предоставлении нулевого 6-НДФЛ нет. Однако, лучше это сделать, так как налоговая может произвести блокировку расчетного счета за несвоевременное предоставление расчета. А на то, чтобы разблокировать счет может уйти довольно много времени. Если в компании трудится 25 человек и более, то расчет подается только в электронном виде. Остальные компании вправе подать его на бумаге. Предоставить документ следует в срок до 1 месяца с момента окончания отчетного квартала.
- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (приложения и пояснения к ним). Если компания не вела деятельность в отчетном периоде, это не означает, что баланс будет нулевым полностью. Обязательно указать потребуется уставный капитал общества, а остальные показатели могут равняться нулю.
Подача документа через «Госуслуги»
Удобство пользования государственным порталом «Госуслуги» успели оценить многие граждане России. Этот ресурс помогает удаленно записываться к врачу, оплатить налоги, внести средства за коммунальные платежи и закрыть штрафы. Но кроме этого через него подается налоговая декларация в Е-формате. Это освобождает от надобности стоять длинные очереди в ФНС, а на проверку уходит меньше времени. Подается налоговая декларация 3-НДФЛ онлайн через портал в следующей последовательности:
Для заполнения потребуется информация, которая содержится в справке 2-НДФЛ. Предоставляет ее работодатель. Но если действия совершаются удаленно, то запросить сведения также легко через портал «Госуслуги». На это не уходит много времени.
Портал «Госуслуги» позволяет совершать действия удаленно при условии, если человек подтвердил свою личность. Предлагается выполнить это в местном отделении ПФ РФ или на почтовом отделении. Такой способ подачи налоговой декларации 3-НДФЛ в электронном виде удобен не только для пользователя, но и ИФНС. После отправки пользователь может отслеживать статус отправки. Делается это путем входа в личный кабинет.
Инструменты для подготовки электронной отчетности
Любой бухгалтер понимает, что удобнее всего сдать НДС через интернет посредством той программы, в которой она была сформирована. Перенос отчетности из бухгалтерской программы в другой ресурс не застрахован от дополнительных ошибок. Необходима программа, которая позволит сдавать НДС онлайн и по возможности бесплатно. В первую очередь в голову приходит мысль о сайте ФНС России. Там размещена программа «Налогоплательщик», которая является абсолютно бесплатной.
Кроме того, на рынке существует множество предложений по программам для учета и отчетности. Некоторые из них условно бесплатные, но большинство все же потребует определенных финансовых вложений.
Бесплатная программа от ФНС
Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект по эксплуатации программного обеспечения, обеспечивающего представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт в интернете. Налогоплательщикам предоставляется возможность сдать отчетность в электронном виде совершенно бесплатно. Хотя по кнопке «Помощь» в каждом разделе доступен порядок действий для заполнения соответствующего раздела декларации по НДС, у данной программы не предусмотрена поддержка. Все обновления программного обеспечения придется отслеживать самостоятельно. Пользователь разбирается со всеми ошибками и сбоями в работе самостоятельно. Протестировать декларацию перед отправкой не получится.
Рынок электронной отчетности
Способов сформировать декларацию и пояснения по НДС в электронной форме и отправить их в налоговую инспекцию существует два:
- прямой;
- представительский.
В первом случае организация-налогоплательщик должна самостоятельно заключить договор с оператором электронного документооборота (ЭДО). Кроме того, существуют фирмы-посредники или спецоператоры. Налогоплательщик становится абонентом по договору, ему предоставляется программа для отправки отчетности, а на руководителя или другое уполномоченное лицо оформляется электронная цифровая подпись. В этом случае в организации потребуется специальный программист, который сможет настроить программу, интегрировать ее в программу учета и регулярно обновлять. За услуги придется ежегодно перечислять деньги оператору ЭДО.
Кроме того, существуют так называемые облачные сервисы. В этом случае программное обеспечение предоставляется оператором непосредственно в интернете и пользователь вправе ничего не устанавливать на своих компьютерах, а доступ к такой программе возможен с любого компьютера или ноутбука. Пользователь получает полный контроль за отправкой своей отчетности и возможность напрямую получать уведомления и требования от налоговой службы.
Представительский способ намного проще, но он не гарантирует контроля за доставкой отчетов. В этом случае декларация по НДС направляется через организацию, у которой уже установлен программный комплекс, позволяющий отправлять отчетность других организаций или предпринимателей. Обычно такие услуги стоят намного дешевле, чем работа непосредственно с оператором. Сами налоговые органы их не приветствуют, обратная связь с плательщиком НДС в этом случае для них отсутствует.
Выбор оператора и программы
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано и работает 119 операторов электронного документооборота (полный список смотрите на сайте ФНС). Оператор — это российская организация, соответствующая требованиям, утверждаемым ФНС России (п. 3 ст. 80 НК РФ, письмо ФНС России от 30.09.2013 N ПА-4-6/17542). Работайте только с теми операторами, которые зарегистрированы ФНС России. Хотя лидеры на рынке ЭДО все время меняются, по количеству клиентов на сегодня лидируют:
- «Тензор» (продукт — СБИС);
- «Калуга Астрал» (продукт — «Астрал Отчет» и множество других проектов, где «Калуга Астрал» фигурирует только как спецоператор связи: «1С-Отчетность», «Бухсофт Онлайн», «Мое Дело», «Небо» и другие);
- «СКБ Контур» (продукты: «Контур.Экстерн», «Эльба» и «Бухгалтерия.Контур»);
- «Такском» (продукты: «Доклайнер» и «1С-Спринтер»).
Среди продуктов для отправки отчетов выделяют:
- «Бухгалтерия.Контур» (http://www.b-kontur.ru);
- «Астрал Отчет» (http://astral.ppt.ru/);
- «Контур.Экстерн» (http://kontur.ru/extern);
- «Мое Дело» (http://www.moedelo.org/);
- «Небо» (http://nebopro.ru/).
Все эти компании не дают возможности сдать НДС бесплатно через интернет, но все они проводят акции, во время которых открывают временно бесплатную подготовку отчетности. Кроме того, при оформлении долговременного сотрудничества практически всегда предлагают хорошие скидки и возможность сдавать декларации по НДС за весьма умеренную плату.
Как быстро сдать декларацию в налоговую службу через интернет двумя способами
Развитие информационных технологий и активное распространение интернет-услуг наталкивает многих предпринимателей на мысль о том, что налоговую и бухгалтерскую отчетность, запрашиваемую в законном порядке ИФНС, можно было бы отправить в электронном виде. Однако использование для передачи финансовой информации электронной почты представляется весьма рискованным мероприятием. В этом свете налоговая служба предусмотрела два способа безопасной и оперативной отправки информации.
Отправка декларации в ИФНС через оператора ЭДО
На территории России в настоящее время действует 88 лицензированных компаний, предоставляющих услуги электронного документооборота. С полным их списком можно ознакомиться на сайте ФНС России. Порядок передачи финансовой отчетности или налоговой декларации через такого рода посредников осуществляется так:
- Плательщик регистрируется на сайте выбранной компании и оплачивает услугу;
- После приема платежа система открывает клиенту доступ к телекоммуникационному каналу;
- В специальном окне предприниматель прикрепляет свою отчетность в электронном виде;
- Система ЭДО проставляет на отчетности или декларации электронную подпись и отправляет документ в ФНС;
- На мобильный телефон клиента приходит СМС-уведомление о получении документов налоговой службой.
Передача декларации в налоговую службу через сайт ФНС
В настоящее время специальный сервис по отправке финансовых и налоговых документов для камеральной проверки стал доступен на официальном сайте ФНС. Для этого плательщику налога необходимо совершить следующие действия:
- На сайте налоговой службы перейти в раздел «Электронные сервисы»;
- В открывшемся обширном списке выбрать пункт «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде»;
- Скачать и установить на своем ПК корневой сертификат и сертификат открытого ключа. Эти программы помогут предпринимателю в дальнейшем без труда формировать обязательную электронную подпись и корректно шифровать данные квитанции;
- Подготовить отчет или декларацию в электронном виде;
- Передать зашифрованный документ при помощи специального окошка загрузки файла.
Такая система приема электронных документов применяется как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. Время приема соответствует времени отправки плательщику уведомления в получении документов. Как правило, этот процесс занимает считанные минуты.
Два рассмотренных выше способа отправки деклараций через интернет применимы не только в добровольном порядке, но и для тех организаций, которые обязаны представлять свою документацию в электронном виде. С каждым годом перечень таких субъектов становится все шире. Предполагается, что в будущем вся документация, передаваемая в ИФНС, будет переведена в электронный вид.
Таким образом, ныне предприниматели могут без труда отправлять свои бухгалтерские отчеты для камеральной проверки, а также налоговые декларации в ИФНС через интернет
Однако важно знать, что бесплатный сервис на официальном сайте налоговой службы пока действует в тестовом режиме. Поэтому в настоящее время гораздо надежнее отправлять бумаги через операторов ЭДО
Шаг 1. Оформление электронной подписи
Перед тем как подать декларацию в цифровом виде, предпринимателю нужно её подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП) для работы с ФНС. Если подписи нет, придётся обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр. Изготовление КЭП обычно занимает день.
Вместе с подписью поставляется специальный USB-носитель, программа криптозащиты и лицензия на неё. Все эти компоненты необходимы, чтобы сдать декларацию по УСН, а также делать запросы через личный кабинет ИП на сайте ФНС. Цена всего комплекта начинается от 2 тыс. рублей. Тут уместно дать ответ на распространённый вопрос: можно ли подать отчёт через интернет бесплатно? Да, но только при том условии, что у ИП уже есть электронная подпись.
«Сбербанк E-invoicing»
Сервис ЭДО от Сбербанка позволяет существенно сэкономить время, исключив обмен бумажными документами. Основные преимущества:
- Сервис работает в любой точке мира и не закрепляется за конкретным компьютером.
- Работать можно как с формализованными документами, так и с произвольными.
- Пользователи получают возможность сдавать отчеты в государственные органы, эта функция включена в стоимость сервиса.
Подключив ЭДО «Сбербанк», организации смогут работать с любой маркированной продукцией: лекарства обувь, парфюмерия и т. д. Сервис:
- автоматически передает коды маркировки в «Честный знак»;
- принимает обязательные счета-фактуры с кодами маркировки от поставщиков;
- формирует закрывающие документы с кодами маркировки и направляет партнерам.
На выбор организациям доступно два тарифа:
- Основной. Включает в себя возможность получения документов от контрагентов, обмена документами с ПАО «Сбербанк» и получения документов с кодами маркировки. Данный тариф подключается бесплатно.
- Дополнительный. Помимо вышеописанных функций, пользователи также смогут отправлять документы контрагентам и сдавать отчетность в государственные органы. Стоимость тарифа — 295 руб. в месяц.
Как сдать электронную отчётность из офиса
Первый способ — экономичный. Если бережёте деньги организации, попробуйте сдавать отчётность бесплатно через порталы госорганов (https://www.nalog.ru/ , http://fss.ru/ и др.). Затраты в этом случае минимальны — нужно только выпустить электронную подпись в любом из удостоверяющих центров. Но сдачу через порталы сложно назвать простой, потому что вместо одной программы вам придётся освоить сервис каждого органа, ожидающего от вас отчётность: пройти регистрацию, понять логику работы, скачать дополнительный софт. Кроме того, нет техподдержки и помощи в заполнении.
В статье «Электронная подпись: как выбрать и оформить» мы рассказывали о видах ЭП, удостоверяющих центрах, способах оформления и порядке использования подписей.
Второй способ — дороже, но гораздо комфортнее. Заключите договор с оператором электронного документооборота (ЭДО) или его партнёром. В результате вы получите единое ПО для подготовки и отправки отчётности через интернет. Готовить отчёт бухгалтер может и в привычной для себя программе, а уже потом подгружать в сервис для отправки. Дополнительно понадобится электронная подпись для руководителя или другого лица, ответственного за проверку и сдачу отчётов.
Это хороший способ контролировать свою отчётность — вы будете регулярно получать напоминания о приближающихся сроках сдачи, а ещё сервис автоматически проверит отчёты на ошибки перед отправкой.
Но и есть и пара недостатков: во-первых, такие сервисы стоят денег, а во-вторых, вам понадобится человек, который хотя бы на базовом уровне знаком с работой бухгалтера и не боится онлайн-сервисов.
Сдача нулевой отчетности ИП (нулевого баланса ИП) Что Вы получаете:
- гарантию качества работ, выполненных в соответствии с последними изменением законодательства;
- неукоснительное соблюдение сроков сдачи нулевой отчетности ООО;
- выгодную цену ниже среднерыночной.
Обратившись за услугой в компанию “Грамматика Финансов”, Вы получаете профессионально подготовленную отчетность, которая будет отправлена в срок в соответствии с Российским законодательством, тем самым вы не тратите нервы и дополнительные деньги, так как вы можете быть уверены в качестве выполненной работы и отсутствии каких-либо притензий со стороны государственных контролирующих органов.
Наши услуги:
- Сдача нулевой отчетности ИП квартальной, применяющего общую систему налогообложения – 2000 руб.
- Сдача нулевой отчетности (нулевого баланса) ИП квартальной, применяющего упрощенную систему налогообложения – 1500 руб., с работниками.
- Сдача нулевой отчетности (нулевого баланса) ИП годовой, применяющего упрощенную систему налогообложения – 1500 руб., без работников.
Услуга выполняется в течение 1-2 рабочих дней.
От Вас потребуется:
Чтобы заказать нулевую отчетность ИП (нулевой баланс ИП) в компании “Грамматика Финансов” фирме-заказчику необходимо предоставить копии следующих документов:
- Копия выписка из ЕГРИП
-
Копии свидетельства о регистрации в Пенсионном Фонде, Фонде Медицинского и Фонде Социального Страхования (если их нет, тогда наша компания может сделать за отдельную плату – 1000 руб.
за фонд)
Как только нулевая отчетность ИП будет готова, Вам необходимо подъехать, чтобы подписать и оплатить её, и, в течение 1-2 рабочих дней, она будет отправлена по почте заказным письмом с уведомлением.
Что входит в пакет нулевой отчетности ИП?
- Нулевая отчетность ИП для общего режима налогообложения
Для сдачи нулевой отчетности ИП раз в квартал:
сдается в Налоговую Инспекцию:
декларация по НДС (налогу на добавленную стоимость).
сдается в Фонд Социального Страхования (ФСС):
расчетная ведомость по средствам ФСС, при наличии работников.
сдается в Пенсионный Фонд:
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР (РСВ-1), при наличии работников.
Для сдачи нулевой отчетности ИП раз в год:
сдаются в Налоговую Инспекцию:
- декларация по НДС (налогу на добавленную стоимость);
- декларация 3-НДФЛ;
- справка 2-НДФЛ, при наличии работников.
сдается в Фонд Социального Страхования (ФСС):
расчетная ведомость по средствам ФСС, при наличии работников.
сдается в Пенсионный Фонд:
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР (РСВ-1), при наличии работников.
сдается в Орган Статистики:
При упрощенной системе налогообложения законодательством предусмотрены следующие формы отчетности:
Для сдачи нулевого баланса ИП раз в квартал:
- расчетная ведомость по средствам ФСС, при наличии работников – предоставляется в Фонд Социального Страхования;
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР (РСВ-1), при наличии работников – предоставляется в Пенсионный Фонд.
Для сдачи нулевого баланса ИП раз в год:
сдается в Фонд Социального Страхования:
расчетная ведомость по средствам ФСС, при наличии работников.
сдается в Пенсионный Фонд:
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР (РСВ-1), при наличии работников.
сдается в Налоговую инспекцию:
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- справка 2-НДФЛ, при наличии работников.
сдается в Орган Статистики:
Придется заплатить штраф, если нарушины сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности или составлены отчеты некорректно. Довольно часто встречаются случаи, когда при несвоевременной сдачи нулевой отчетности ИП, налоговая инспекция и внебюджетные фонды блокируют расчетный счет организации.
Основные сложности при сдаче нулевой отчетности ИП:
Нулевая отчетность ИП, как и другой баланс или отчетность, профессионально может сделать только опытный бухгалтер обладающий соответствующими знаниями, так как без необходимых знаний правильно заполнить налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность практически нет возможности.
Услуга | Сдача отчетности через электронные средства связи | Сдача отчетности по почте |
---|---|---|
ОСН (отчетность в ИНФС и внебюджетные фонды) | 2000 руб. / квартал | 2500 руб. / квартал |
УСН для ИП (отчетность в ИФНС) | 1500 руб. / год | 2000 руб. / год |
УСН (отчетность во внебюджетные фонды ФСС, ПФР) | 2000 руб. / квартал | 2500 руб. / квартал |
- Для этого достаточно позвонить по телефону +7 (495) 669-88-62 или связаться с нами по электронной почте info@countbook.ru
- Или заполнить заявку на бухгалтерские услуги:
Могут ли отказать в приеме документа?
Подать налоговую декларацию через интернет довольно просто, а вот не возникнут ли проблемы с ее приемом? Отказать в приеме отчетных документов могут в следующих ситуациях:
- отсутствие заверения электронно-цифровой подписью;
- отсутствие информации об ответственном за заполнение декларации лице;
- наличие ошибок в документе;
- подача отчетности через несертифицированные сервисы;
- невозможность идентификации налогоплательщика посредством электронной подписи.
Как подать декларацию о доходах через интернет или любой другой отчетный документ в налоговую службу? Данный сервис доступен на сайте ФНС и портале «Госуслуги.ру». Подать декларацию могут и юридические, и физические лица.
Ведение собственного бизнеса требует большого количества времени и сил. Именно этих ресурсов может отчаянно не хватать для того, чтобы сдать всю необходимую отчетность в срок. Это обстоятельство не зависит от того, какая система налогообложения выбрана предпринимателем (УСН, ЕНВД и т.д.). Поэтому государственные структуры стараются идти навстречу предпринимателям и предлагать современные способы передачи отчетности. К ним можно отнести такую возможность, как подать декларации ИП в налоговую через интернет.