Содержание
- Как набирать телефонный номер?
- Внимание: опасайтесь мошенников
- Что нужно сделать для работы в личном кабинете Налогоплательщика на сайте ФНС?
- Что такое УИН: правила присвоения и указания
- Шаг 3. Получение идентификатора абонента
- Способ 1: на сайте ФНС
- Представительская
- Как это происходит?
- 1.4. Выстраивание цепочки КСКПЭП
- Для кого подходит
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте налоговой
- Коды операторов
- Какие документы нужны для получения идентификатора?
- Что такое УИН: правила присвоения и указания
- Кто должен отчитываться электронно
- Что означает код: расшифровки идентификатора
Как набирать телефонный номер?
Многие сталкивались с форматом номеров, когда одни показывают его в формате “+7-…….”, а другие — в формате “8-…….”. На самом деле, если вы пользуетесь телефоном в России, правильным являются оба варианта. Зато, если звонить из-за границы, вам придется набирать номер именно с плюсом или вводя вместо “+7” комбинацию цифр “007”. Это что-то типа единого стандарта, который позволяет минимизировать количество набираемых кодов для выхода сначала на междугородние звонки, а потом на международные.
Многим не понять, как мы ненавидели людей с нулем в номере телефона.
Сейчас для унификации даже входящие номера определяются в международном формате. Это существенно упрощает процесс работы с номерами. Помню, когда все работало немного иначе, номера, сохраненные в телефонной книге с восьмеркой, спокойно набирались, но не определялись. То есть, если номер был в этом формате, аппарат не сопоставлял его и входящий номер определялся просто в виде цифр. Сейчас это исправили и встретить такое почти невозможно.
Пожалуй, единственной проблемой выбора, как набирать номер, является то, что звонки могут тарифицироваться по-разному, то есть, как международные или как местные. Я лично с таким не сталкивался, хотя набираю и так, и так, но в Сети поговаривают, что такое бывает.
То есть, набирая номер в формате “+7”, вы всегда дозвонитесь до абонента в России или Казахстане, так как именно для этих стран действует такой международный код. А знак “+” это всего лишь выход на международный формат номера.
Внимание: опасайтесь мошенников
Интерес людей к возможности определения различных сведений по номеру телефона с каждым годом только увеличивается. И этим стараются по полной пользоваться мошенники
Важно не попасться к ним на крючок
Что предлагают мошенники? В первую очередь, определение подробной информации о человеке по номеру телефона за деньги. Предлагается предоставление не только ФИО и фото, но и данных паспорта и других документов. За дополнительную плату мошенники обещают отправить историю звонков за последнюю неделю и даже сведения о передвижениях с метками на карте!
Самое опасное здесь то, что узнать всю эту информацию действительно можно. Все это за пару часов определяют сотрудники сотовых операторов и банков. Разумеется, определяют нелегально. Но хотя бы определяют! Мошенники же только говорят, что отправят все перечисленные сведения, но получив деньги моментально скрываются.
Как не попасться? Во-первых, важно знать, что стоимость таких нелегальных услуг высокая. В 2018 году журналисты BBC сумели связаться с двумя сервисами по пробивке людей по номеру телефона
В обоих случаях цена услуги составила 20 тысяч рублей. Если вам предлагают нечто подобное за 2-3 тысячи рублей, будьте уверены, что это мошенники.
А во-вторых, найти таких исполнителей сложно. Если вы попали на сайт «профессиональных пробивальщиков номеров» с первой страницы Google или «Яндекса», то это на 99% мошенники. Реальные исполнители ценят анонимность, поэтому чаще всего их можно найти в «даркнете» и Telegram.
Это же касается и частных детективов. В последнее время таких развелось много. Все они обещают массу сведений по одному лишь номеру телефона, но настоящих мастеров довольно мало. Многие «детективы» ставят своей основной целью обман клиента, а не помощь ему. С ними тоже нужно быть бдительными.
Лучше и вовсе не связываться ни с чем незаконным, слишком уж велика вероятность обмана. Да и легальными способами, как мы доказали в этой статье, можно узнать крайне много ценной информации о человеке по одному только номеру телефона.
Поделиться ссылкой
Что нужно сделать для работы в личном кабинете Налогоплательщика на сайте ФНС?
Работа в личном кабинете на nalog.ru требует выполнения ряда технических действий ДО момента регистрации. Для начала приведем требования, которым должен соответствовать компьютер:
- Процессор Intel Pentium-III c тактовой частотой не менее 600 Mhz;
- оперативная память не менее 256 Мбайт;
- дисковое пространство от 2 Гбайт;
- графический адаптер и монитор с поддержкой режима с разрешением не менее 800 на 600 точек и цветопередачей не менее 65536 оттенков;
- манипулятор типа «мышь»;
- доступ к портам 444, 443;
- операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7;
- интернет-браузер Internet Explorer версии 8.0 и выше (или его новый вариант Edge).
Обратим внимание, что эти требования указаны на сайте ФНС, но очевидно, они уже устарели, поскольку после 7 версии ОС Windows появились 8 и 10, в них также можно работать при отправке отчетности. Но на текущий момент (01.09.2017) разработчики со стороны налоговой не привели инструкцию в актуальное состояние
Речь в данном случае идет о том, что только ОС Windows умеет работать с личным кабинетом. Другие операционные системы – iOS или Linuх – не подойдут.
Если соблюдение требований выполнено, то нужно сделать предварительные настройки рабочего компьютера:
- Установить средство криптозащиты КриптоПро версии 3.6 и выше.
- Установить корневой сертификат ФНС РФ.
- Установить сертификат ключа электронной подписи.
- Установить программу «Налогоплательщик ЮЛ».
Для установки СЗКИ КриптоПро его нужно сначала оплатить. Сделать это можно в компаниях, у которых есть специальная лицензия на продажу этого СЗКИ. Мы рекомендуем обращаться на головной сайт http://www.cryptopro.ru/
Теоретически установка КриптоПро проходит аналогично установке любого другого ПО – с привычным пошаговым Мастером установки. Однако, на практике могут возникать проблемы. Тогда придется обращаться к продавцам КриптоПро или специалистам, которые умеют делать эти настройки.
После скачивания нужно запустить мастер установки и пройти по шагам всю процедуру. Приведем ее в пошаговых иллюстрациях (информация взята с сайта ФНС РФ, актуальна на 01.09.2017):
Шаг 1:
Шаг 2:
Шаг 3:
Шаг 4:
Как установить сертификат подписи через КриптоПро CSP?
Для установки сертификата ключа электронной подписи в КриптоПро 3.6, необходимо сначала получить этот ключ на физическом носителе. Облачные версии ключей ЭЦП в данном случае не подойдут.
Шаг 1 – Запустите установленную программу КриптоПро CSP на компьютере через меню «Пуск».
Шаг 2 – Откройте «Свойства» и нажмите на кнопку «Установить личный сертификат»:
Шаг 3 – Выберите файл сертификата (он должен быть на компьютере, либо на флешке или токене, подключенным к компьютеру). Теперь укажите путь к этому файлу и нажмите на кнопку «Далее».
Шаг 4 – Выберите контейнер ключа, то есть укажите путь к нему на компьютере. После чего выберите из предлагаемых хранилищ «Личные»:
После этих действий установка сертификата будет завершена. Теперь необходимо проверить путь сертификации: открыть установленный сертификат (вкладка «Путь сертификации»). Здесь должен отобразиться путь от выбранного сертификата до корневого сертификата удостоверяющего центра:
На этом основные первоначальные настройки закончены. Теперь можно переходить к собственно регистрации в личном кабинете налогоплательщика для отправки.
Важно! Для работы в личном кабинете требуется формировать отчетность в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Ее также нужно скачать с сайта ФНС и установить
Процедура установки программы – типовая, хотя может занять 20-30 минут. В дальнейшем все отчеты, составленные в любой программе учета (1С, Контур, Бухсофт, Инфо-Предприятие и т.п.) нужно будет загружать в «Налогоплательщик ЮЛ» для формирования транспортных контейнеров. Только так личный кабинет налоговой сможет принять отправляемую через него отчетность.
- Отправка отчетности nalog.ru — общий обзор возможностей
- Отправляем отчетность через сайт ФНС — пошаговая инструкция
Что такое УИН: правила присвоения и указания
Решение о необходимости указания данного реквизита в ряде случаев принято согласно приказу Минфина РФ N 107н от 12 ноября 2013 г. Так, следующие платежные поручения по перечислениям в госбюджет должны обязательно содержать УИН и идентификатор плательщика:
- присланные из налоговых органов, с требованием уплаты недоимок, штрафных начислений, пени;
- штрафные квитанции за административные нарушения;
- перечисления в бюджет (например, плата за садик или обучение);
- перечисления по договору, когда получатель денег заранее присваивает УИН к платежному поручению и уведомляет об этом контрагента (используется при взаимных коммерческих расчетах юридических лиц).
В декларации о доходах указывают не УИН, а идентификатор плательщика (ИП):
- для юридического лица — ИНН;
- физического — СНИЛС или другой, в том числе альтернативный, идентификатор физлица;
- для иностранной организации (ИО) — код ИО (КИО).
Разъяснение по этим вопросам дала федеральная налоговая служба, которая конкретизировала случаи, когда не нужно указание УИН.
Согласно приказу ФС ФБН № 48 присваивать не только УИП, но и ИП:
- при платах за государственные или муниципальные услуги, и иных платах в госбюджет;
- наложении санкций с налоговой и штрафов, согласно КоАп (в этом случае УИН обычно указывают в самом платежном документе;
- составлении протоколов об административных нарушениях (АП), направляемых мировому судье.
Правила присвоения идентификатора содержатся в приложении 1 приказа ФС ФБН.
- Первые три разряда содержат код главного админа по государственному бюджетному доходу (государственного органа, местной администрации, ОМСУ — ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).
- Разряды 4 — 6: последние три цифры кода РПБС (реестр получателя бюджетных ср-в). (Реестр создан на основании приказа Минфина № 163н ).
- Разряды 7 — 9: индекс структурной единицы (если организация не имеет структурных подразделений, ставятся нули).
- Разряд 10-й — код дела: 1 — если принято решение о наказании за АП в виде штрафа по КоАп; 2 — если дело передано мировому судье.
- Разряды 11 — 14: год и месяц регистрации АП.
- Разряды 15 — 19: порядковый номер регистрации АП.
- Разряд 20 — контрольный ключ.
Код главного админа госдоходов берется из перечня, установленного федеральным законом № 359 — ФЗ от 22 ноября 2016 г.
Перечень кодов можно увидеть здесь.
Контрольный ключ представляет из себя цифру от 0 до 9 и должен занимать один разряд (одно поле).
- Чтобы рассчитать ключ необходимо каждому разряду присвоить вес от единицы до десяти (от старшего разряда, то есть самого первого поля, до младшего). После 10 разряда, снова начинают присваивать вес, начиная с единицы.
- Каждую цифру УИН умножают на присвоенный вес и складывают сумму всех произведений.
- Полученную сумму делят на 11. Остаток деления — это и будет контрольный ключ.
- Если при расчете получают двузначное число, повторяют присвоение веса, но не от 1 до 10, а уже 3 до 5 включительно. Повторяют расчет. Если и на этот раз получится число больше 9, то в 20-м разряде там, где должен быть контрольный ключ, ставят 0.
Шаг 3. Получение идентификатора абонента
Декларация должна быть помечена уникальным идентификатором абонента – он присваивается ФНС при регистрации электронной подписи. Без него отправить декларацию не выйдет.
Чтобы зарегистрировать сертификат КЭП, сначала требуется выгрузить файл с ним из программы криптографической защиты, например, Крипто-Про (Crypto-Pro). Для этого нужно:
найти программу в меню «Пуск» и выбрать раздел «Сертификаты пользователя»(User Certificates):
в разделе «Личное» (Personal) – «Сертификаты» (Certificates) и кликнуть на нужный сертификат:
- о вкладке «Состав» (Details) нажать «Копировать файл» (Copy to file). Носитель с КЭП должен быть подключён к ПК;
- запустится Мастер экспорта сертификатов. В нём надо проверить, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ» – она отмечена по умолчанию:
указать место расположения файла сертификата и его имя.
Далее, чтобы подать отчёт по УСН через интернет, пора вернуться в сервис самостоятельной регистрации налогоплательщика. Здесь нужно нажать «Зарегистрировать сертификат», выбрать созданный файл и передать его на регистрацию:
После этого остаётся дождаться, когда в верхнем поле появится идентификатор абонента.
Способ 1: на сайте ФНС
Самый легкий способ — зайти на сайт ФНС. Итак, как узнать код ИФНС по адресу в этом случае:
- Откройте главную страницу сайта, найдите раздел «Электронные сервисы». Кликните на кнопку «Все сервисы».
- Среди всего многообразия вам нужно найти «Адрес и реквизиты вашей инспекции» и выбрать этот сервис.
- Открывшееся окно нелогично попросит ввести код нужной вам ИФНС. Ничего не вписывая, щелкните на «Далее».
- В последующем окне введите регион. В поле «район» можно ввести название оного, если это уместно, если нет — то пропустите строчку. Далее введите название города. Затем наименование менее масштабного населенного пункта — села, деревни, районного центра, если это актуально. В случае, когда вы проживаете в крупном городе, нужно указать также и улицу, на которой расположена инспекция.
- Опять нажмите на «Далее».
- Как узнать код ИФНС теперь? В следующем окне в подзаголовке «Реквизиты ИФНС» вы увидите необходимый вам четырехсимвольный код. Вот и все!
Представительская
Компания или предприниматель с отчётными документами в бумажной форме обращаются к организации, которая владеет специальным программным комплексом для сдачи отчётности. Эта организация берет всю рутину на себя, запрашивая у владельца документов необходимые данные.
Преимущества:
-
разовая сдача отчётности обходится дёшево — от 250 рублей;
-
процесс сдачи не вызывает трудностей — все необходимые операции выполняет представитель.
Недостатки:
-
сдача отчётности полностью зависит от представителя: если по каким-то причинам отчётные документы не поступят в налоговую, вся ответственность будет только на налогоплательщике;
-
нет никакой обратной связи от представителя, если это заранее не прописано в договоре — вас не поставят в известность о том, прошла ли отчётность, приняли ли её;
-
нет возможности получать требования и запросы от налоговой и отвечать на них.
-
суммарно услуги представителя в течение года могут обойтись дороже, чем приобретение системы для самостоятельной сдачи отчётности.
Как это происходит?
Так как же абоненты, пользующиеся мобильными устройствами, получают «Городские номера», если существует жесткая географическая привязка комбинаций цифр?
Дело в том, что, приобретая новую СИМ карту с «Городским номером» или подключая вы получаете два привязанных к друг другу номера дублирующих последние 4 – 7 уникальные цифры (местный номер в зависимости от региона). В этих цифрах и заключается соответствие городских и федеральных номеров МТС. То есть зная мобильный федеральный номер абонента мы сможем звонить ему и в формате «Городского номера». А вот как узнать федеральный мобильный номер, зная городской – подсказать сложно. В одном и том же регионе очень много префиксов различных сотовых операторов.
Между вашими номерами происходит взаимная постоянная переадресация вызовов. Оказывая , ваш мобильный оператор заключает специальный трехсторонний договор с местным оператором стационарной связи (МГТС в Москве, Ростелеком в основном по РФ).
1.4. Выстраивание цепочки КСКПЭП
В некоторых случаях после установки КСКПЭП в хранилище сертификатов необходимо выстроить цепочку доверия к установленному личному сертификату.
Чтобы найти сведения о следующем сертификате в цепочке, в меню «Пуск» выберите Программы -> Крипто-Про -> Сертификаты. Откройте папку «Сертификаты – текущий пользователь» -> Личные -> Реестр -> Сертификаты:
Выберите установленный сертификат, кликнув по нему два раза левой кнопкой мыши.
Если под надписью «Сведения о сертификате вы видите «Этот сертификат предназначен для:» (рис.1) значит можете пропустить этот раздел и приступить к следующему разделу 1.5. Если вы видите восклицательный знак и надпись «Недостаточно информации для проверки этого сертификата» (рис.2) или что-то подобное – продолжайте по инструкции.
Рис.1
Рис.2
Перейдите на вкладку «Состав»:
Выбераем в верхнем окне строку «Доступ к информации о центрах сертификации» и в нижнем окне отобразится ссылка на сертификат которая должна заканчиваться на «.crt». По данной ссылке можно скачать сертификат, вствив её в строку адреса браузера и подтвердив нажатием Enter.
После загрузки сертификата – открываем его. На предупреждение ответьте «Открыть».
На вкладке «Общие» (окно с информацией о сертификате) нажимаем «Установить сертификат».Нажимаем «Далее»
Выбераем «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», после чего нажимаем «Обзор…»:
Указываем «Доверенные корневые центры сертификации», нажмите «ОК»:
Нажимаем «Далее»:
Для завершения работы мастера импорта сертификатов нажмите «Готово»:
Если отобразится предупреждение системы безопасности, подтвердите установку сертификата, нажав кнопку «Да».
Для кого подходит
Опция будет интересна всем, кто хочет купить и установить домашний телефон, но по каким-либо причинам не может этого сделать. Благодаря функции, возможно использовать один смартфон, так как услуга активируется на основную SIM-карту. Абоненты, желающие приобрести дополнительный контактный телефон, могут сэкономить, воспользовавшись . Чтобы получить подробную информацию и узнать стоимость функции, рекомендуется обратиться к оператору.
Статья описывает, что такое городской и федеральный номер мобильных операторов: «Мегафона», «МТС», «Билайна», «Теле2».
Пользование мобильными телефонами давно стало обыденным делом для большинства людей во всех странах. Сегодня клиенты мобильных операторов уже могут не просто получать возможность просто позвонить, но способны ещё и выбирать бесчисленное множество различных дополнительных услуг. Например, возможность выбрать себе тот или иной личный номер.
Такие номера могут быть «красивыми», короткими, принадлежать различным операторам. Помимо этого, такие популярные российские , «Мегафон
», «Билайн » и «Теле2 », предлагают своим клиентамфедеральные игородские номера . Поговорим об этом подробнее.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте налоговой
Последнее обновление 2019-01-28 в 10:38
Заполнить форму 3-НДФЛ на сайте налоговой можно просто и быстро. Сервис самостоятельно считает сумму возврата и формирует сам бланк с уже заполненными графами.
Как заполнить 3-НДФЛ через «Личный кабинет»?
Любой гражданин может заполнить 3-НДФЛ на сайте nalog.ru, а также сдать ее вместе с документами онлайн. Для этого нужно завести аккаунт — «Личный кабинет налогоплательщика».
Как создать аккаунт:
- Подать заявление в любую налоговую инспекцию на территории России — необязательно по месту прописки.
- Получить первичные логин и пароль в регистрационной карте.
- Войти в «Личный кабинет» под ними и поменять пароль.
Также доступ к сервису возможен через учетную запись на портале «Госуслуги», если она является подтвержденной.
Чтобы заполнить 3-НДФЛ онлайн в «Личном кабинете», возьмем исходные данные.
Пример 1
Беляева Татьяна Олеговна работает медицинской сестрой в частной клинике «Невромед». Ее оклад составляет 18 000 рублей в месяц. При поддержке родителей она купила квартиру-студию в 2018 году за 1 500 000 рублей и теперь хочет за нее получить вычет. За 2018 год она несколько раз получала премии и надбавки:
- в марте — 5 000;
- в мае — 5 000;
- в июле — 4 000;
- в сентябре — 6 000;
- в декабре — 10 000 рублей.
Прежде чем приступить к освоению онлайн-сервиса, нужно собрать все документы, которые понадобятся для него:
- справка 2-НДФЛ за прошлый год — ее дает бухгалтер по месту работы;
- договор о покупке квартиры;
- акт приема-передачи сторонами;
- платежные документы — расписка, банковское извещение, квитанция и пр.;
- документы на квартиру — о зарегистрированном в Росреестре праве собственности;
- заявление.
Эти бумаги должны быть под рукой, чтобы правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в «Личном кабинете», а также прикрепить их отсканированные копии.
Важно!
При входе в свой аккаут, пользуйтесь новой версией сайта — она имеет намного больше возможностей и удобный интерфейс.
Пошаговая инструкция
- Откройте сайт ФНС и найдите вход в Личный кабинет.
- Зайдите в ЛК. Можно использовать аккаунт на Госуслугах.
- Проверьте предварительно, оформлена ли у вас электронная подпись. Это можно сделать в профиле.
- Там есть специальный подраздел для получения ЭП.
- Чтобы приступить к заполнению декларации, найдите подраздел с жизненными ситуациями.
- Выберите подачу декларации 3-НДФЛ.
- Прокрутите возникшую страницу вниз и нажмите на кнопку «Заполнить…».
Обратите внимание!
На этой же странице можно отправить электронный файл декларации, заранее заполненной в программе.
- На открывшейся странице система последовательно предлагает заполнить 7 шагов. Переход между ними происходит кнопкой «Далее» внизу.
- На первом шаге данные уже заполнены, достаточно просто их проверить.
- Переходите дальше. Здесь нужно выбрать источник декларируемых доходов.
- Шаг 3 — вычеты. Выберите из предложенных те, которые планируете заявлять. Если вы подаете декларацию в целях уплаты налога, то на этом этапе ничего не ставьте. В нашем примере декларация подается в связи с расходами на жилье. Выбираем имущественный вычет.
- Перейдите к указанию доходов (шаг 4). Здесь нужно указать реквизиты работодателя, опираясь на справку 2-НДФЛ.
Важно!
Если работодатель уже отчитался по вашим доходам в налоговую, они появятся в системе. Тогда ничего вручную вносить не понадобится.
- После заполнения реквизитов раскройте вкладку «Добавить доход».
- Размеры и код дохода также возьмите из справки.
- Ниже поставьте размер удержанного налога. Его также указывают в 2-НДФЛ.
- Перейдите к следующему шагу. Здесь вносится информация о понесенных расходах по указанным ранее вычетам.
- Здесь же система предлагает прикрепить подтверждающие документы
- Далее система формирует итоговую декларацию и показывает сумму, которую можно вернуть по заявленным вычетам.
- Остается только подтвердить и отправить отчет. Здесь же можно добавить отсканированные документы, если вы не сделали это раньше. Для отправки введите пароль от ЭП.
- Статус отчета отражается на странице подачи декларации в ЛК.
Итоги
- Через «Личный кабинет» можно заполнить декларацию 3-НДФЛ по уплате налога и получению вычета.
- Готовую декларацию можно просмотреть, сохранить на компьютер и распечатать.
- Для отправки отчета онлайн, нужно оформить усиленную цифровую подпись — также в «Личном кабинете».
, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Коды операторов
Коды Мегафон в регионах
В случае, если пользователю необходимо узнать, из какого региона ему был совершен звонок, то он может заглянуть в специальную таблицу, в которой данная информация указана.
Код оператора Мегафон | Округ |
924, 929-4, 934-4 | Дальневосточный округ |
928, 929-8, 938 | Северный Кавказ |
927, 929-7, 938 | Поволжье |
921, 929-1, 929, 931 | Северо-Западный округ |
923, 929-3, 933 | Сибирь |
925, 926, 929, 936 — 6 | Москва и Московская область |
922, 929-2, 932 | Урал |
920, 929-0, 930 | Центральный округ |
По ниже прикрепленной ссылке пользователь может посмотреть видео, в котором рассказывается о том, как пробить номер телефона:
Коды Билайн по регионам
Компания Билайн также является одним из самых популярных операторов, предоставляющим услуги связи пользователям, на территории Российской Федерации. Кроме того, услугами данного оператора пользуются и жители прочих стран СНГ, например, Таджикистана, Армении, Грузии и так далее.
В данный момент представленный сотовый оператор использует следующие коды:
- 900, 902, 903, 904, 905;
- 906, 908, 909, 950, 951;
- 953, 960, 961, 962, 963;
- 964, 965, 966, 967, 968;
- 969, 980, 983, 986.
В таблице ниже пользователь может посмотреть, к какому региону принадлежит определенный код оператора Билайн:
Код | Регион |
903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | Алтайский край |
909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | Амурская обл. |
905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | Архангельская обл. |
951 | Приморский край |
903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | Воронежская обл. |
964, 968 | Еврейская автономная обл |
Калининградская обл. | 905, 906, 909, 962, 963, 967 |
Краснодарский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 |
Красноярский край | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 |
Ленинградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 |
Московская обл. | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 |
Нижегородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 |
Новгородская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 |
Коды МТС в регионах
Номера телефонов МТС также начинаются на цифру 9, а последующие несколько цифр как раз являются кодом региона. В центральном регионе используются номера, которые начинаются с 910, 915 и 919. В столице же используются специальные коды:
- 9100;
- 9104;
- 9150;
- 9154.
В северно-западных регионах абоненты используют коды, которые начинаются на 911 и 981, а в Санкт-Петербурге используются номера, обладающие кодом 9110, 9119, 9112, а также 9117. Цифровой код 912 и 982 используется в Уральском федеральном округе, а дальневосточная часть Российской федерации использует код 914.
Кроме того, необходимо отметить, что абоненты МТС в Сибирском округе используют номера с кодом 913 и 983, а в Поволжье используется код 917.
Код | Регион |
910, 915, 919 | Центральный регион, а также округ Москвы |
911, 981 | Северно-Западный округ |
912 | Уральский округ |
913 | Сибирский округ |
914 | Дальневосточный округ |
916, 985 | Москва |
917 | Москва, Поволжье |
918, 983 | Северный Кавказ |
980 | Центральная Россия |
982 | Урал |
983 | Сибирь |
Коды связи Теле2
Оператор Теле2 использует ниже представленные коды в мобильных номерах:
- 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951;
- 952, 953, 958, 969, 977, 991;
- 992, 993, 994, 995, 996, 999.
В таблице ниже пользователь может посмотреть к каким регионам относятся определенные коды.
Код | Регион | Код | Регион | Код | Регион |
901, 902, 952, 953, 996 | Алтайский край | 901, 958, 977, 991, 999 | Московская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | Саратовская обл. |
901, 994 | Амурская область | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | Нижегородская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | Смоленская обл. |
900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | Архангельская обл. | 901, 951, 952, 953, 993 | Новосибирская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | Тюменская обл. |
900, 901, 908, 951, 953, 992 | Вологодская обл. | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | Пензенская обл. | 900, 953, 994 | Чукотский АО |
901, 950, 953, 999 | Костромская обл. | 900, 901, 908, 952, 995 | Республика Адыгея | 902, 904, 908, 951, 992 | Ямало-Ненецкий АО |
900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | Краснодарский край | 994 | Республика Саха (Якутия) | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | Челябинская обл. |
900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 994, 996 | Ленинградская обл. | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | Республика Татарстан | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | Тульская обл. |
Какие документы нужны для получения идентификатора?
Все зависит от того, в какой форме будет составлен документ и как оплачиваться. Если это бумажный документ, то необходимо отправить письменный запрос в налоговый орган. В письме указать паспортные данные, ИНН и номер СНИЛС. Уникальный идентификатор платежа пришлют в ответном письме. Если за получением этого реквизита юридическое или физическое лицо явилось лично в отделение, то эти документы должны находиться при нем. Они необходимы для заполнения форм.
Для получения реквизита в электронном виде сначала следует зарегистрироваться в единой информационной системе на сайте «Госуслуги», указав те же данные, что и при письменном запросе. После этого придет письмо по адресу места проживания с ключом доступа. И только после этого можно сделать запрос на получение уникального идентификатора. Обычно эта услуга оказывается в течение нескольких часов после заявки. Документов предоставлять не требуется.
Как видно, ничего сложного при использовании идентификатора нет. Узнать его не составит труда. Для этого не надо собирать кучу документов или справок. Зато налоги можно платить в удобной форме и в любое время. Если раньше юридическим и физическим лицам приходилось тратить время и средства, чтобы внести налоговые платежи, то с его помощью их можно оплачивать, не выходя из дома или офиса, без отрыва от работы.
Символы в этом шифре — четыре арабские цифры. Сочетание первых двух — код субъекта РФ, а последних двух — номер определенного отделения налоговой. А теперь перейдем непосредственно к тому, как узнать код ИФНС.
Что такое УИН: правила присвоения и указания
Когда необходимо указывать УИН
Решение о необходимости указания данного реквизита в ряде случаев принято согласно РФ N 107н от 12 ноября 2013 г. Так, следующие платежные поручения по перечислениям в госбюджет должны обязательно содержать УИН и идентификатор плательщика:
- присланные из налоговых органов, с требованием уплаты недоимок, штрафных начислений, пени;
- штрафные квитанции за административные нарушения;
- перечисления в бюджет (например, плата за садик или обучение);
- перечисления по договору, когда получатель денег заранее присваивает УИН к платежному поручению и уведомляет об этом контрагента (используется при взаимных коммерческих расчетах юридических лиц).
Какой идентификатор указывают в НДФЛ и при налоговых сборах
В декларации о доходах указывают не УИН, а идентификатор плательщика (ИП):
- для юридического лица — ИНН;
- физического — СНИЛС или другой, в том числе альтернативный, идентификатор физлица;
- для иностранной организации (ИО) — код ИО (КИО).
В строке № 22 “уникальный идентификатор начислений (платежа)” необходимо проставить “0”.
Платежное поручение можно оформить непосредственно на сайте Федеральной налоговой службы, воспользовавшись электронным сервисом. При этом УИН будет присвоен автоматически.
Разъяснение по этим вопросам дала федеральная налоговая служба, которая конкретизировала случаи, когда не нужно указание УИН.
Надо ли указывать УИН в других платежах
Во всех остальных платежных поручениях, направляемых не в государственный, муниципальный или городской бюджет, указывать уникальный платежный идентификатор не нужно. В поле «код» необходимо поставить ноль.
Как присваивается УИН
Согласно приказу ФС ФБН № 48 от 28.02.2014 г. необходимо присваивать не только УИП, но и ИП:
- при платах за государственные или муниципальные услуги, и иных платах в госбюджет;
- наложении санкций с налоговой и штрафов, согласно КоАп (в этом случае УИН обычно указывают в самом платежном документе;
- составлении протоколов об административных нарушениях (АП), направляемых мировому судье.
Правила присвоения идентификатора содержатся в приложении 1 приказа ФС ФБН.
Состав кода УИН по разрядам
- Первые три разряда содержат код главного админа по государственному бюджетному доходу (государственного органа, местной администрации, ОМСУ — Бюджетного кодекса РФ).
- Разряды 4 — 6: последние три цифры кода РПБС (реестр получателя бюджетных ср‑в). (Реестр создан на основании приказа Минфина № 163н от 23.12.2014 г.).
- Разряды 7 — 9: индекс структурной единицы (если организация не имеет структурных подразделений, ставятся нули).
- Разряд 10‑й — код дела: 1 — если принято решение о наказании за АП в виде штрафа по КоАп; 2 — если дело передано мировому судье.
- Разряды 11 — 14: год и месяц регистрации АП.
- Разряды 15 — 19: порядковый номер регистрации АП.
- Разряд 20 — контрольный ключ.
Отсюда ясно, что в простой квитанции за садик в десяти предпоследних полях кода будет стоять “0”.
Где взять код главного администратора доходов
Код главного админа госдоходов берется из перечня, установленного федеральным законом № 359 — ФЗ от 22 ноября 2016 г.
Перечень кодов можно увидеть здесь.
Как рассчитать контрольный ключ в коде УИН
Контрольный ключ представляет из себя цифру от 0 до 9 и должен занимать один разряд (одно поле).
- Чтобы рассчитать ключ необходимо каждому разряду присвоить вес от единицы до десяти (от старшего разряда, то есть самого первого поля, до младшего). После 10 разряда, снова начинают присваивать вес, начиная с единицы.
- Каждую цифру УИН умножают на присвоенный вес и складывают сумму всех произведений.
- Полученную сумму делят на 11. Остаток деления — это и будет контрольный ключ.
- Если при расчете получают двузначное число, повторяют присвоение веса, но не от 1 до 10, а уже 3 до 5 включительно. Повторяют расчет. Если и на этот раз получится число больше 9, то в 20‑м разряде там, где должен быть контрольный ключ, ставят 0.
Кто должен отчитываться электронно
Отчётность в электронном виде — это не только удобно, но иногда ещё и необходимо. По закону в электронном формате нужно сдавать следующие отчёты:
-
годовую бухгалтерскую отчётность;
-
декларацию по НДС;
-
расчёт по страховым взносам (РСВ), если среднесписочная численность за прошлый год больше 10 человек;
-
отчётность в ПФР и ФСС, если количество сотрудников 25 или больше.
Кроме того, только в электронном виде могут сдавать отчётность в налоговую крупнейшие налогоплательщики и организации и ИП, у которых в предыдущем году среднесписочная численность сотрудников превысила 100 человек.
Что означает код: расшифровки идентификатора
Идентификатор расшифровывается следующим образом:
- Числа с 1 по 3 обозначают код налогового подразделения, в который поступят средства.
- Цифра 4 обозначает вид платежа. На этом месте всегда стоит нуль.
- Числа с 5 по 19. Обозначают код документа в системе налогообложения. Каждому плательщику присваивается свой особенный код, основанный на прежней версии индекса документа.
- Цифра 20. По ее номеру определяется, каким государственным органом власти осуществляется проверка платежа. Рассчитывается с учетом остальных 19 цифр кода.
Уникальный идентификатор платежа идентичен индексу документа только в случае, если индекс состоит из 20 цифр.