Содержание
- Документы для снятия с учета и перерегистрации ККТ
- Порядок снятия ККТ с регистрации
- Основания для отказа в регистрации ККТ
- Подача заявления ККМ через Интернет
- Когда нужно подать
- Причины
- Перерегистрация ККТ без замены ФН
- Сроки и основные этапы регистрации онлайн-кассы в ФНС
- Фискализация ККТ
- Перерегистрация ККТ без замены ФН
- Титульная страница
- Завершение регистрации
- Регистрация кассы в ИФНС (оформление и отправка заявления)
- Документы для снятия с учета и перерегистрации ККТ
- Как сменить ОФД
- Правила оформления заявления в электронном формате
- Когда может понадобиться снятие кассового аппарата с учёта?
- Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю:
- Дата:
- Дата:
- Подача заявления ККМ через Интернет
- Титульная страница
- Карточка регистрации ККТ
- Когда и куда подавать, чтобы зарегистрировать контрольно-кассовую технику?
- Кнд 1110061 образец заполнения
- Выводы
Документы для снятия с учета и перерегистрации ККТ
Если Вы не планируете использовать кассовый аппарат, то Вы должны снять его с регистрации. Для этого Вам, аналогично процедуре постановки на учет, потребуется подать в ФНС заявление, паспорт и карточку регистрации ККТ. После того, как сотрудник фискальной службы проверит аппарат и снимет контрольные показания, ККТ будет снято с учета, о чем будет сделана соответствующая отметка в карточке.
Для собственников ККТ предусмотрена процедура перерегистрации аппаратов. Вы обязаны явиться в налоговую для перерегистрации техники, если:
- в Вашей компании проведена реорганизация;
- изменилось местонахождение юрлица-пользователя аппаратом (например, головная организация передала ККТ в пользование филиалу). Аналогичное требование действует для ИП, сменивших прописку;
- Вы приобрели аппарат, бывший в использовании. В таком случае Вам необходимо перерегистрировать технику на себя.
Перечень документов, требуемых для перерегистрации, не отличается от основного пакета документов – для похода в налоговую Вам потребуется заявление, паспорт и карточка учета ККТ. После принятия документов и проверки техники специалист ФНС внесет новые учетные данные в карточку и паспорт ККТ.
Порядок снятия ККТ с регистрации
При условии, что компания или ИП, которые выступают пользователями кассового аппарата столкнулись с необходимостью снять оборудование с учета, потребуется обратиться в ИФНС. Обращение должно быть выполнено в течение следующего рабочего дня. Оборудование снимается с регистрации по причине потери или кражи, или же в случае необходимости передачи другому владельцу.
Техника может быть снята с учета и по причине отсутствия необходимости в эксплуатации. Однако законодательные нормы соответствующее требование не предусматривают.
Обязательным документом для снятия ККТ с учета выступает заявление, направленное в ИФНС. В ряде случаев может потребоваться отчет о закрытии фискального накопителя. Документ заполняется на основании формы 1110062, которая приводится в приложении к Приказу ФНС от 29 мая 2017 года. Заявление может быть направлено в бумажном или электронном виде.
Отчет о закрытии фискального накопителя формируется только при условии передачи ККТ другому пользователю. В остальных случаях достаточно подать заявление в ИФНС.
Компания вправе самостоятельно составить отчет, если было принято решение отказаться от использования кассовой техники и снять оборудование с учета.
При снятии аппарата с учета по причине передачи другому пользователю заявление отправляется в налоговые органы одновременно с отчетом о закрытии фискального накопителя или же можно направить считанные фискальные данные в цифровом виде.
Регламентированный срок снятия ККТ с учета составляет 10 дней с момента подачи заявления. В то же время, в законе №54-ФЗ предусмотрена возможность снятия ККТ с учета и без соответствующего заявления от предприятия. К подобным случаям относятся ситуации:
- используемое ККТ не соответствует действующим законодательным нормам;
- для применяемого фискального накопителя истек срок действия;
- компания была ликвидирована.
При условии, что ККТ снимается с учета налоговым органом без соответствующего заявления производится формирование карточки, в которой фиксируется данный факт. Документ о снятии ККТ с учета выдается пользователю в срок до пяти рабочих дней, которые отсчитываются с момента создания карточки.
Регистрация онлайн-кассы под ключ! Оставьте заявку!
Основания для отказа в регистрации ККТ
Обратите внимание! Не принять документы работники налоговой инспекции не имеют права, а вот отказать в регистрации контрольно-кассовой техники могут в случае, когда:
- в представленном заявлении о регистрации ККТ пользователь сообщил недостоверную информацию;
- пользователь предоставил в заявлении сведения не в полном объеме.
Важно! Отказать в регистрации контрольно-кассовой техники в других случаях налоговые органы не имеют права. Такое правило закреплено в п
17 ст. 4.2. закона № 54-ФЗ.
Такие же случаи отказа предусмотрены и при подаче заявления на перерегистрацию контрольно-кассовой техники или снятие техники с учета.
Подача заявления ККМ через Интернет
Преимуществом такого способа является удобство. Подать заявление можно в любое время и в любом месте при условии подключения к сети Интернет при условии наличия у представителя фирмы электронной подписи.
Подача заявление через сайт ФНС осуществляется за 8 простых шагов:
- зайти в личный кабинет налогоплательщика;
- выбрать способ заполнения документа (вручную на сайте или загрузить готовый файл с заполненной формой заявления);
- открывается окно, где выбирают адрес предприятия;
- выбрать заводской номер и модель онлайн-кассы;
- выбрать модель ФН;
- выбрать ОФД;
- заверить заполненное заявление электронной подписью;
- дождаться от ФНС информации о получении всех сведений и сформировать через устройство первичный отчет.
Когда нужно подать
Уведомить инспекцию придется в определенных случаях. Причем для каждого основания ФНС утвердила специфичные коды, которые отражаются в заявлении. Причины для перерегистрации кассы в ФНС следующие:
Код для отражения в заявлении |
Содержание основания |
---|---|
Код 1 |
Изменение адреса и (или) места установки (применения) ККТ. Но если компания «переехала» вместе с кассой, например, сменила локацию торговой деятельности, то придется подать заявку в налоговую службу. |
Код 2 |
Смена оператора фискальных данных |
3 |
Изменение сведений о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов. Этот код необходимо использовать и при перерегистрации ККТ из-за изменения сведений об автоматическом устройстве для расчетов. |
4 |
Делаем соответствующую отметку, если основанием для подачи заявки в ФНС стала смена фискального накопителя |
5 |
Отражаем перевод кассы в режим передачи фискальных данных в инспектуру через специализированного оператора фискальных данных |
6 |
Фиксируем перевод кассы в режим, не предусматривающий обязательную передачу фискальных данных в ИФНС через ОФД |
7 |
Изменение наименования организации |
8 |
Иные причины |
ВАЖНО!
Причины
Онлайн-кассу необходимо перерегистрировать, если изменены сведения, отраженные в карточке учета, которая сформирована при первичной регистрации онлайн-кассы (п. 4 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ — ССЫЛКА), за исключением:
- ИНН налогоплательщика;
- заводского номера онлайн-кассы.
Здесь все логично: ИНН и заводской номер в принципе изменены быть не могут, поскольку в первом случае речь пойдет о смене владельца онлайн-кассы, а во втором — о начале использования другой онлайн-кассы. В обоих случаях ККТ, очевидно, ставится на регистрационный учет в ФНС «с нуля».
Отметим, что в карточке учета за перерегистрируемой онлайн-кассой сохраняется исходный регистрационный номер — выданный при первичной регистрации ККТ.
Карточка регистрации онлайн-касса — документ, которым ФНС подтверждает регистрацию ККТ. Фактически, это «свидетельство о регистрации» устройства в государственном реестре. Пользователь онлайн-кассы может, если будет желание, получить электронную версию карточки в Личном кабинете налогоплательщика ФНС или запросить ее в бумажном виде при личном обращении в территориальное представительство ведомства.
В карточке регистрации ККТ отражаются следующие сведения:
И в случае изменения любого из перечисленных сведений (кроме ИНН налогоплательщика и заводского номера) нужна перерегистрация онлайн-кассы.
Следует иметь в виду, что нарушение сроков и порядка перерегистрации онлайн-кассы может привести к штрафу:
- 1500 — 3000 рублей — на должностное лицо или ИП;
- 5000 — 10 000 рублей — на организацию.
Таким образом, чтобы знать, есть ли необходимость в перерегистрации ККТ, руководителю торгового предприятия имеет смысл (самостоятельно или обратившись к ответственному сотруднику):
- Скачать в Личном кабинете ФНС (или заказать в бумажном виде) карточку регистрации онлайн-кассы.
- Выписать «изменяемые» сведения из карточки и «мониторить» их на предмет изменений.
Как только изменения будут выявлены — перерегистрировать кассу. Ответственному сотруднику — сообщить о выявленных поводах для перерегистрации кассы руководству (которое затем осуществит данную процедуру в установленном законом порядке).
Как правило, самые частые поводы для перерегистрации онлайн-кассы — это смена адреса или места расчетов, смена режима пользования ККТ (например, если изначально касса применялась в развозной торговле, а затем перестала там использоваться). Руководитель фирмы или ответственный специалист должны, таким образом, поддерживать связь с непосредственными пользователями ККТ — кассирами, курьерами, чтобы своевременно отслеживать изменения в порядке применения онлайн-кассы.
Понятно, что многие из таких изменений сложно не заметить — например, если магазин переезжает целиком в другое место города
В этом случае ответственному специалисту важно просто не забыть уведомить руководство о необходимости перерегистрации кассы
Частный случай возникновения основания для перерегистрации онлайн-кассы — замена фискального накопителя. Данная процедура имеет ряд нюансов.
Перерегистрация ККТ без замены ФН
Закон обязывает провести перерегистрацию онлайн-кассы без переустановки фискального накопителя только в четырех случаях:
- У торговой точки меняется юридический адрес — имеется в виду не номинальная его смена, а переезд с места на место.
- Предприниматель меняет Оператора фискальных данных, или ОФД ликвидирован.
- Происходит смена формата фискальных данных.
- Очередное изменение ставки НДС — надеемся, этого больше не произойдет, но все же.
Сама процедура может осуществляться как путем подачи бумажного заявления на перерегистрацию кассы, так и на сайте nalog.ru.
При первом варианте вы заполняете форму, прилагаете паспорт ККТ и регистрационную карточку. Для электронной подачи достаточно зайти в ЛК на сайте ФНС, выбрать нужную кассу и нажать «Перерегистрировать».
Сроки и основные этапы регистрации онлайн-кассы в ФНС
ККТ подлежит обязательной регистрации в ФНС. Конкретных сроков проведения данной процедуры закон не содержит — нужно лишь знать, что без регистрации использовать кассу нельзя. Таким образом, фактический крайний срок завершения регистрации — это день, предшествующий тому, в котором на кассе будет совершена первая продажа. С тем расчетом и нужно ставить кассу на учет в налоговую.
Методика проведения регистрации ККТ в ФНС подразумевает следующие основные этапы:
- Подготовительный.
- Этап отправки заявления о регистрации ККТ в ФНС.
- Этап фискализации (активации фискального накопителя).
- Этап завершения регистрации.
Видео — пошаговая инструкция по регистрации онлайн-кассы в ФНС через личный кабинет налогоплательщика:
Ознакомимся с ними подробнее.
Фискализация ККТ
Сущность фискализации — в активации фискального накопителя, ключевого технологического компонента онлайн-кассы. Для ее проведения нужно (условимся, что регистрация ККТ проводится онлайн):
- Открыть программу от производителя онлайн-кассы — предназначенную специально для фискализации.
Например, для касс от АТОЛ используется программа EcrRegistration.exe.
- С помощью программы синхронизировать время на кассе и на ПК (которое к тому моменту должно быть точно установлено — в соответствии с локальным часовым поясом).
- Указать в программе сведения о хозяйствующем субъекте. Как правило, к ним относятся:
- название магазина;
- адрес расположения торговой точки;
- ИНН хозяйствующего субъекта;
- регистрационный номер кассы в ФНС (указывается на странице, которая оставлена нами открытой по завершении подачи заявления онлайн).
По-прежнему не закрываем ту страницу.
- Выбрать систему налогообложения.
- Выполнить фискализацию — то есть, активацию фискального накопителя.
По завершении фискализации ККТ распечатает тестовый чек. Его необходимо аккуратно оторвать от ленты (если он не отрезался сам автоотрезчиком) и держать под рукой.
Важнейший нюанс: если какие-то сведения о пользователе ККТ будут в ходе фискализации указаны неверно (например, ИНН), то по завершении процедуры изменить их будет нельзя (они записываются в фискальный накопитель однократно). Придется понести дополнительные расходы — покупать новый ФН и указывать в нем корректные данные.
Перерегистрация ККТ без замены ФН
Закон обязывает провести перерегистрацию онлайн-кассы без переустановки фискального накопителя только в четырех случаях:
- У торговой точки меняется юридический адрес — имеется в виду не номинальная его смена, а переезд с места на место.
- Предприниматель меняет Оператора фискальных данных, или ОФД ликвидирован.
- Происходит смена формата фискальных данных.
- Очередное изменение ставки НДС — надеемся, этого больше не произойдет, но все же.
Сама процедура может осуществляться как путем подачи бумажного заявления на перерегистрацию кассы, так и на сайте nalog.ru.
При первом варианте вы заполняете форму, прилагаете паспорт ККТ и регистрационную карточку. Для электронной подачи достаточно зайти в ЛК на сайте ФНС, выбрать нужную кассу и нажать «Перерегистрировать».
Титульная страница
Здесь заполнение стандартное. Сначала вписывается ИНН и КПП. Предприниматели КПП не пишут, т.к. у него их нет. Затем вносится код налогового органа, куда будет предоставляться данный документ. Далее нужно цифровым шифром указать вид документа, который отражает операцию, производимую с контрольно-кассовой техникой – чуть ниже в бланке в примечании подробно разъяснены значения цифрового кода.
После этого нужно прописать полное название организации с обязательным указанием организационно-правового статуса (ИП, ООО, ЗАО, ОАО), а также код вида экономической деятельности по ОКВЭД.
Потом нужно обязательно поставить нужную цифру в окошечке о том, кем предоставлено данное заявление и в конце в соответствующие ячейки внести номер контактного телефона (городской или мобильный – роли не играет).
Заключительный этап этого раздела: вписать 003 в «заявление заполнено на «—» страницах».
В ячейках о предоставлении копий вписать 000 – при стандартном заполнении формы копии обычно не требуются, поскольку, как правило, они предъявляются только после запроса налогового специалиста для подтверждения каких-либо внесенных сведений.
Далее заполняется только левая часть странички, поскольку правая и нижняя оформляются инспектором налоговой службы. Сначала указывается цифрой, кто подает заявление – сам руководитель организации или его представитель, а затем его полное ФИО (без сокращений). Последнее, что вписывается на титульный лист – подпись заявителя и дата заполнения бланка.
Завершение регистрации
После фискализации можно осуществить финальный этап регистрации. Для этого необходимо:
- Вернуться на до сих пор не закрытую страницу и нажать на «Завершение регистрации».
- В окне, которое откроется, нужно указать:
- дату и время формирования тестового чека с ККТ и показатель фискального признака (оба типа данных можно найти на самом тестовом чеке);
- номер документа — 1 (поскольку он самый первый из распечатанных на кассе).
- Выбрать «Подписать и отправить».
Далее необходимо интегрировать зарегистрированную онлайн-кассу с интерфейсами ОФД. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкциями от конкретного оператора — нужно запросить их.
Скачать пошаговую инструкцию по регистрации ККТ на сайте налоговой службы можно ЗДЕСЬ.
Отметим, что во многих случаях ОФД оказывают содействие в регистрации кассы в ФНС или, как например, в Контур.ОФД можно регистрировать ККТ в налоговой через личный кабинет ОФД, что намного удобнее. Если такие опции предусмотрены контрактом, то владельцу онлайн-кассы нужно проконсультироваться с Оператором на предмет необходимости осуществления каких-либо самостоятельных действий по постановке ККТ на учет в ФНС.
Видео — как поставить ККТ на учет в налоговой:
Регистрация кассы в ИФНС (оформление и отправка заявления)
Заявление может быть направлено в ФНС:
Через личный кабинет на официальном сайте ведомства
Данный способ можно считать типовым (в редких случаях он имеет альтернативу, но условимся, что ее нет).
Для регистрации кассы рассматриваемым способом нужно, прежде всего перейти на сайт https://kkt-online.nalog.ru/ и нажать кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КАССУ»
далее войти в личный кабинет ИП или ЮЛ
Затем — выбрать опцию «Учет ККТ»
после — «Зарегистрировать кассу» и «Заполнить вручную».
Далее нужно заполнить форму, в которой указываются:
- адрес торговой точки, по которому будет использоваться касса (он подгружается из базы данных ФИАС);
- название торговой точки.
После — выбираем модель онлайн-кассы, вводим ее заводской номер (он есть в паспорте устройства, который входит в комплект поставки ККТ).
Затем — выбираем модель фискального накопителя, указываем его заводской номер.
Следующий шаг — выбор ОФД. Нужно из списка на экране выбрать тот, с которым заключен договор.
В некоторых случаях до этого требуется в том же окне проставить нужные галочки для установления требуемого режима применения онлайн-кассы. Какие конкретно — лучше уточнить у производителя ККТ или в ОФД. Но в общем случае ничего проставлять не нужно.
После — нажимаем на «Подписать и отправить». Заявление отправлено — но далее нужно проверить его статус. Для этого необходимо перейти на главную страницу личного кабинета, выбрать «Учет ККТ» и проверить, не появился ли там длинный регистрационный номер устройства — он отображается в столбце РН ККТ (если он сразу не появился, можно зайти в указанную область личного кабинета через несколько минут).
Для выполнения следующего этапа по фискализации ККТ необходимо кликнуть по РН ККТ и оставить загрузившуюся страницу открытой.
При непосредственном визите в инспекцию налоговой службы
Данный способ, как правило, применяется, если:
- нет реальной возможности осуществить регистрацию через сайт nalog.ru (частный случай — когда касса используется в режиме без передачи данных в ОФД);
- наблюдается ситуация, при которой в онлайн-форме не получается выбрать адрес торговой точки — поскольку он не подгружается из базы данных ФИАС (это возможно, если адрес расположен в новостройке или он недавно изменен — в то время как в ФИАС сведения об этом не отразились).
Отметим, что если фактическая возможность регистрации онлайн-кассы через сайт ФНС имеется, то такой вариант можно задействовать, даже если ККТ применяется без передачи данных.
В течение 5 дней после приема заявления по указанной форме ФНС выдаст владельцу ККТ карточку регистрации контрольно-кассовой техники. После ее получения можно приступать к следующему этапу — фискализации кассового аппарата.
Документы для снятия с учета и перерегистрации ККТ
Если Вы не планируете использовать кассовый аппарат, то Вы должны снять его с регистрации. Для этого Вам, аналогично процедуре постановки на учет, потребуется подать в ФНС заявление, паспорт и карточку регистрации ККТ. После того, как сотрудник фискальной службы проверит аппарат и снимет контрольные показания, ККТ будет снято с учета, о чем будет сделана соответствующая отметка в карточке.
Для собственников ККТ предусмотрена процедура перерегистрации аппаратов. Вы обязаны явиться в налоговую для перерегистрации техники, если:
- в Вашей компании проведена реорганизация;
- изменилось местонахождение юрлица-пользователя аппаратом (например, головная организация передала ККТ в пользование филиалу). Аналогичное требование действует для ИП, сменивших прописку;
- Вы приобрели аппарат, бывший в использовании. В таком случае Вам необходимо перерегистрировать технику на себя.
Перечень документов, требуемых для перерегистрации, не отличается от основного пакета документов – для похода в налоговую Вам потребуется заявление, паспорт и карточка учета ККТ. После принятия документов и проверки техники специалист ФНС внесет новые учетные данные в карточку и паспорт ККТ.
Как сменить ОФД
Основные этапы:
- Смена ОФД стр. стр. 2
- Перерегистрация ККТ в ФНС стр. 2-10
- Перерегистрация ККТ при смене ИНН стр. 10-11
Чтобы сменить оператора, нужно сформировать отчет о перерегистрации на ККТ, заполнить заявление на перерегистрацию ККТ в личном кабинете ФНС и изменить настройки ОФД на ККТ.
Так же Вам потребуется зарегистрировать Личный Кабинет на сайте platformaofd.ru — добавьте в него ККТ, оплатите подписку по интересующему тарифу и следите за продажами и статистикой удаленно.
Отчет о перерегистрации на ККТ
Сформируйте «Отчет о перерегистрации» или «Отчет об изменении параметров регистрации» на кассовом терминале. Причиной для формирования отчета укажите -смену Оператора Фискальных Данных.
Правила оформления заявления в электронном формате
Для регистрации ККТ требуется правильно заполнить заявление по форме 1110061. Данный документ передается сотрудникам ФНС при совершении любой операции с кассой, поэтому составляется не только при первичной регистрации, но и при перерегистрации, замене блока ЭКЛЗ или снятии с учета.
Для заполнения бумажного заявления нужно скачать и распечатать бланк по утвержденной форме. Алгоритм его правильного заполнения приводится в Приложении 5 к Приказу ФНС № ММВ-7-20/484@. При составлении заявления учитываются простые правила:
- на каждую кассу формируется отдельное заявление на регистрацию ККТ;
- допускается вносить сведения от руки или с помощью компьютера;
- запрещено пользоваться двусторонней печатью;
- нельзя исправлять ошибки или опечатки.
Самым удобным и простым считается электронный метод подачи заявки. Но для его использования у ИП или владельца фирмы должна иметься усиленная квалифицированная ЭЦП. Для подачи электронной заявки требуется регистрация на сайте ФНС. Услуга по дистанционной регистрации предлагается некоторыми операторами, причем нередко предоставляется она совершенно бесплатно.
Когда может понадобиться снятие кассового аппарата с учёта?
Необходимость перерегистрации или полного снятия ККМ с налогового учёта может появиться как при закрытии организации, так и в процессе ее деятельности. Происходит это в таких случаях:
- Замена кассового аппарата на другую модель (более новую и функциональную).
- Используемая модель ККМ устарела и вычеркнута из государственного реестра ККТ. Срок эксплуатации кассовых аппаратов составляет всего 7 лет с момента начала работы.
- Продажа, передача в пользование безвозмездно или за плату (в аренду) другому ИП или организации.
- Кассовый аппарат не эксплуатируется, но находится в открытом доступе для работников фирмы, посторонних людей. Во избежание несанкционированного применения его нужно деактивировать, если не планируется в будущем использовать его по назначению.
- Закрытие ИП, ликвидация юридического лица также служат основанием для снятия кассы с регистрационного учёта.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю:
Пользователь
Представитель пользователя (если по доверенности)
Выберите один из вариантов
Заполняется полностью без сокращений
Пример: Иванов Иван Иванович
Пример: 01.02.2012
Дата:
Укажите причину представления заявления на стр.001, чтобы появилось пояснение.
№ Карточки регистрации ККТ (лист — формат А4), выдаётся в ИФНС после регистрации ККТ
Дата регистрации ККТ, указана в Карточке регистрации ККТ
Пример:
10.02.2012
Строка не заполняется
Строка не заполняется
Дата:
Укажите причину представления заявления на стр.001, чтобы появилось пояснение.
10 цифр — см. Дополнительный лист к паспорту версии модели ККМ (лист — формат А4)
Строка не заполняется
Строка заполняется налоговым инспектором
Строка заполняется налоговым инспектором
Отправьте заявление себе на почту, чтобы распечатать его или сохранить себе на компьютер. Для этого перейдите на страницу 3 , заполните адрес почты и нажмите кнопку Отправить.
Подача заявления ККМ через Интернет
Преимуществом такого способа является удобство. Подать заявление можно в любое время и в любом месте при условии подключения к сети Интернет при условии наличия у представителя фирмы электронной подписи.
Подача заявление через сайт ФНС осуществляется за 8 простых шагов:
- зайти в личный кабинет налогоплательщика;
- выбрать способ заполнения документа (вручную на сайте или загрузить готовый файл с заполненной формой заявления);
- открывается окно, где выбирают адрес предприятия;
- выбрать заводской номер и модель онлайн-кассы;
- выбрать модель ФН;
- выбрать ОФД;
- заверить заполненное заявление электронной подписью;
- дождаться от ФНС информации о получении всех сведений и сформировать через устройство первичный отчет.
Титульная страница
Здесь заполнение стандартное. Сначала вписывается ИНН и КПП. Предприниматели КПП не пишут, т.к. у него их нет. Затем вносится код налогового органа, куда будет предоставляться данный документ. Далее нужно цифровым шифром указать вид документа, который отражает операцию, производимую с контрольно-кассовой техникой – чуть ниже в бланке в примечании подробно разъяснены значения цифрового кода.
После этого нужно прописать полное название организации с обязательным указанием организационно-правового статуса (ИП, ООО, ЗАО, ОАО), а также код вида экономической деятельности по ОКВЭД.
Потом нужно обязательно поставить нужную цифру в окошечке о том, кем предоставлено данное заявление и в конце в соответствующие ячейки внести номер контактного телефона (городской или мобильный – роли не играет).
Заключительный этап этого раздела: вписать 003 в «заявление заполнено на «—» страницах».
В ячейках о предоставлении копий вписать 000 – при стандартном заполнении формы копии обычно не требуются, поскольку, как правило, они предъявляются только после запроса налогового специалиста для подтверждения каких-либо внесенных сведений.
Далее заполняется только левая часть странички, поскольку правая и нижняя оформляются инспектором налоговой службы. Сначала указывается цифрой, кто подает заявление – сам руководитель организации или его представитель, а затем его полное ФИО (без сокращений). Последнее, что вписывается на титульный лист – подпись заявителя и дата заполнения бланка.
Карточка регистрации ККТ
После появления заявления фискальные органы в течение 10 дней должны направить в организацию карточку регистрации. Документ выдается по форме, утвержденной в Приказе ФНС от 29 мая 2017 года.
Шаг четвертый: получить карточку регистрации ККТ
Важно помнить о том, что до получения карточки компания не имеет права выбивать чеки. Оперативность и порядок получения карточки зависят от способа, выбранного для отправки заявления по форме 1110061
Для документов, направленных в электронном виде карта направляется в личный кабинет. Возможен и вариант получения при помощи оператора фискальных данных
Оперативность и порядок получения карточки зависят от способа, выбранного для отправки заявления по форме 1110061. Для документов, направленных в электронном виде карта направляется в личный кабинет. Возможен и вариант получения при помощи оператора фискальных данных.
Бумажный вариант карточки получается компанией в течение пяти дней после подачи заявления. Документ можно оформлять в свободной форме.
Когда и куда подавать, чтобы зарегистрировать контрольно-кассовую технику?
В 2019 году заявление по форме КНД 1110061 оформляется для регистрации нового кассового аппарата и для внесения изменений в регистрационные данные уже зарегистрированной ККТ в 2017 — 2018 году.
Зарегистрировать кассовый аппарат необходимо в налоговой инспекции. Для этого следует направить соответствующее заявление электронно через личный кабинет на сайте налоговой службы или лично в территориальное подразделение ИФНС (№54-ФЗ от 22 мая 2003 года).
Перед подачей электронного заявления выбирается оператор передачи фискальных данных, оформляется электронная подпись (ЭЦП) на 1 календарный год.
За его продление (обновление) необходимо вносить ежегодный платеж, сумма может достигать до 3 тыс.руб. Только после совершенных действий заявление направляется по защищенным каналам связи.
Для личного посещения ФНС необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Заявление о регистрации ККТ заполняется в 2-х экземплярах, один с отметкой остается у заявителя.
По какой форме составлять?
Актуальной формой заявления на данный момент является форма по КНД 1110061.
Она утверждена приказом ФНС №ММВ-7-20/484 от 29 мая 2017 года.
В данном документе также содержится регламент заполнения бланка с целью регистрации ККТ в налоговой инспекции.
На уровне законодательства планируется в будущем дополнить форму новыми разделами, пока еще действуют прежние нормы.
Для снятия ККТ с учета применяется отдельный бланк заявления — форма по КНД 1110062.
Кнд 1110061 образец заполнения
Бесплатная консультация юриста: +7(499)653-60-72 доб.787, +8 (800) 500-27-29 доб. 915
Заявление о регистрации ККТ претерпела небольшие изменения. Ранее для регистрации контрольно-кассовой техники необходимо было заполнить форму КНД 1110021.
После вступления в действие Приказа ФНС России № ММВ-7-20/484@ от 29.05.2017 г. утверждена новая форма бланка заявления о регистрации ККТ, которая имеет форму КНД 1110061. Также в данном приказе, утверждена, форма о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета использую при этом форму КНД 1110062. Данную форму можно скачать ниже по тексту.
Бланк заявления формы 1110061 подается в налоговую инспекцию, только при регистрации или перерегистрации ККТ.
Приказом ФНС России утверждена не только форма, но и требования, и порядок заполнения нового бланка заявления о регистрации или перерегистрации контрольно-кассовой техники.
Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:
Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!
Юридическая консультация!
У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?
На сайте не нашли ответа на свой вопрос?
Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.
Консультация юриста совершенно бесплатна!
Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!
Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:
> Образец заявления на регистрацию онлайн-касс в 2019 году
Правила и образец заполнения заявления в электронном виде
Итоги
Кому положен вычет при покупке онлайн-кассы на ЕНВД
Первая категория хозсубъектов, которым положен упомянутый вычет, — это ИП на ЕНВД. Они вправе снизить исчисленный налог на величину расходов, связанных с покупкой ККТ. Максимальная сумма таких затрат — 18 тыс. руб. на один экземпляр ККТ.
В эти затраты входит цена самой ККТ, фискального накопителя, ПО (если оно платное), услуг по настройке ККТ. Если покупается два девайса и один из них стоит больше 18 тыс. руб., а другой — дешевле, то сумма превышения цены первой кассы над соответствующей максимальной величиной вычета не может быть перенесена на другую кассу.
Налоговая привилегия, о которой идет речь, установлена законом:
Выводы
При выборе кассы необходимо учитывать нововведения, техника должна быть оснащена фискальным накопителем для передачи данных о совершаемых операциях в режиме онлайн.
Модели, чьи характеристики позволяют осуществлять современную деятельность, включены в реестр ККТ налоговой службы. Перед приобретением аппарата можно проверить соответствие выбранной модели действующим нормам закона.
Постановка кассовой техники на учет в налоговой инспекции мероприятие обязательное, без взимания каких-либо пошлин. За исключением случаев, когда предприятие не может своими силами осуществить регистрацию и обращается за предоставлением услуг к сторонней компании.
После завершения процесса регистрации кассы в кабинете налогоплательщика появляется карточка регистрации техники. С этого времени кассовый аппарат легализован и работа на ней разрешена. Дата выдачи карточки — дата регистрации в надзорном органе.
Последующий шаг — запуск онлайн-передачи информации, для этого ее необходимо зарегистрировать в ОФД при заключении соответствующего договора с оператором их передачи.
Способ регистрации путем личного посещения подразделения ФНС по-прежнему не отменен. Но регистрация кассы через интернет является более удобным способом, позволяющим удаленно оформить всю необходимую документацию.
Если бумажный экземпляр карточки будет необходим предприятию, она оформляется при поступлении соответствующего запроса в налоговую службу.